11月26日,市财政局检查组一行5人赴市第一人民医院就内部控制建设暨会计基础工作规范开展现场监督检查。
检查组对医院内部控制工作组织领导、制度建设、风险评估、评价报告、财务会计等工作资料进行了细致查阅。现场检查后,在四楼一会议室召开了沟通反馈会,在家院领导班子成员,相关职能科室部门负责人参加反馈会议。
市财政局相关领导肯定了医院内控建设取得的成绩,对后续内控建设工作提出进一步要求。一是要加强内部控制建设工作,扎实做好制度建设、规范建设,并根据实际管理情况及时修订。二是要做好内部控制评价工作,要对现行制度的可行性、合理性、遵循性进行梳理。三是要做好内部控制评估工作,要对内控制度的关键节点、风险点进行梳理,经常性开展分析研判,根据管理需求动态改进。四是加强协作配合,财务审计科室要做好报表相关工作,各业务科室要相互协作,共同做好各自业务领域内控工作,研判关键管控节点、薄弱环节、风险点位,全面提升医院管理效率,为推动医院高质量发展奠定基础。
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